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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000011/2025 | 0000011/2025 | 0003198/2025 | 0003275/2025 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2025. | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000572748 | R$ 10.000,00 | R$ 104,83 | R$ 104,83 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000024/2025 | 0000024/2025 | 0003191/2025 | 0003268/2025 | REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ,DURANTE EXERCICIO 2025. | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 14160378000167 | R$ 2.800.000,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.170,13 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000770/2025 | 0000770/2025 | 0003122/2025 | 0003198/2025 | DESPESA REFERENTE A REMUNERACAO DO EMPREGADO PUBLICO CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS SENA GOMES, PERTENCENTE AO QUADRO DO PESSOAL DESTA FESP-SUS E DEDIDO AO MUNICIPIO DESDE 01/01/2025, CONFORME ATO ADMINISTRATIVO N° 650/2024, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA EM 27/12/2024. ASSIM, CONFORME FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA N° 001/2024, FAZE-SE NECESSARIO O REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS COMPETENCIAS MAIO,JUNHO E JULHO/2025, BEM COMO DAS DIFERENCAS SALARIAIS ADVINDAS DO REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO COM DATA RETROATIVA A 1° DE JANEIRO /2025, NO MONTANTE TOTAL DE R$ 54.013,16 ( CINQUENTA E QUATRO MIL TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). VERIFICADO NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025. | FUNDACAO ESTATAL SAUDE DA FAMILIA-FESF SUS | 11020634000122 | R$ 7.871,97 | R$ 7.871,97 | R$ 7.871,97 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000554/2025 | 0000554/2025 | 0003107/2025 | 0003194/2025 | O presente convenio tem como objeto apoio financeiro a Liga Urucuquense de Futebol Amador, com a finalidade de promover a: Gestao da Escolinha de Futebol "Pe na bola", Gestao e manutencao do Estadio Municipal Antonio ferreira; Gestao de modalidades esportivas diversas, em ambito municipal e estadual. | LIGA URUCUQUENSE DE FUTEBOL AMADOR-LUFA | 15.020.605/0001-11 | R$ 990.000,00 | R$ 7.780,00 | R$ 7.780,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000047/2025 | 0000047/2025 | 0002991/2025 | 0003193/2025 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA SERVICOS URBANOS QUE DEVERAO SER MANTIDOS PELA FUTURA LICITANTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I ), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRETACAO DE SERVICO N° 094/2023. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRETACAO DE SERVICO N° 094/2023. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. | CARVALHO SANTOS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 03225793000135 | R$ 309.362,28 | R$ 160.635,46 | R$ 144.893,19 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000077/2025 | 0000077/2025 | 0003077/2025 | 0003192/2025 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I ), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2024. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2024. | SILMARIA QUERINO PINHEIRO-ME | 07965329000136 | R$ 23.598,00 | R$ 19.962,00 | R$ 19.962,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000210/2025 | 0000210/2025 | 0002960/2025 | 0003191/2025 | O Presente Contrato tem por objeto a contratacao de empresa especializada em conversao de dados,implantacao, treinamento , cessao de direito de uso porprazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal apos o final da garantia, de acordo com as especificacoes e detalhamentos do Termo de Referencia (AnexoI), que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento. 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servico N° 131/2022. 4° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servico N° 131/2022. REFERENTE AO MES 10/2025. | DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 32.317.443/0001-05 | | R$ 10.145,00 | R$ 10.145,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000587/2025 | 0000587/2025 | 0003111/2025 | 0003190/2025 | O Presente Contrato tem por objeto fornecimento de combustiveis para sede do municipio , pela CONTRATADA, conforme ata de registro de precos. | WR COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | 16161549000106 | R$ 100.000,00 | R$ 16.643,19 | R$ 16.603,25 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000591/2025 | 0000591/2025 | 0003112/2025 | 0003189/2025 | O Presente Contrato tem por objeto fornecimento de combustiveis para sede do municipio , pela CONTRATADA, conforme ata de registro de precos. | WR COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | 16161549000106 | R$ 100.000,00 | R$ 13.685,77 | R$ 13.652,92 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000589/2025 | 0000589/2025 | 0003114/2025 | 0003188/2025 | O Presente Contrato tem por objeto fornecimento de combustiveis para sede do municipio , pela CONTRATADA, conforme ata de registro de precos. | WR COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | 16161549000106 | R$ 20.000,00 | R$ 1.986,52 | R$ 1.981,75 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |